Tax.lt narys Kristiana__

Kristiana__
Tax.lt narys nuo
2004-06-15
Miestas / vietovė
Lietuva
Profesija
Buhalterė
Kristiana__
forume parašė 8699 žinučių

Naujausios žinutės:

2024-05-09 15:23 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1440858
Nežinau.
Kai sužinosite ir mane apšvieskite, kaip tas daroma :)


VikaX rašė:
O gal žinote, kaip Belgojoje su akcizu, už kurą? Kaip jį susigrąžinti? PVM aš pati susitvarkau, bet va dėl akcizo niekur info nerandu.



2024-05-09 14:57 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1440855
Aš gaunu tokių sąskaitų, kur PVM skaičiuojamas kiekvienoje prekės eilutėje, o pati pajamuoju bendra suma ir man nesigauna suma be PVM * 0,21 ta, kokia nurodyta pas juos.
Kaip kaip reikia, taip tas ir rašo. Ne problema čia.


Gita1 rašė:
Tai nuo sumos, kad galima žinau, čia gal daugiau klausimas ar yra skirtumas kaip tas pvm paskaičiuojamas ir atvaizduojamas sąskaitoje.
Dabar būna sąskaita maždaug "komisinis mokestis už korta paslaugas" už tokį tai laikotarpį suma, pvm suma, bendra suma. Logiškai mąstant "sumą" padauginus iš 21proc turi būti" pvm suma", o jeigu pagalbinėje lentelėje, kur viskas skaičiuojama, ta suma kokiais 5 centais kitokia nei "suma" * 0,21? Ar galima sąskaitoje rašyti, pvz mokestis 100 eur 21,05 pvm, bendra suma 121,05 eur. Ar negalima tada kabintis, kad neteisingai paskaičiuota, išrašyta?

2024-05-09 13:45 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1440852
Galima ir nuo bendros sumos.


Gita1 rašė:
Ar yra kažkokia griežta taisyklė kaip skaičiuojamas pvm?
Na sakykim, kad pardavimų yra daug eilučių, galima:
I sudėti visas sumas ir paskaičiuoti nuo bendros sumos pvm ir
II prie kiekvienos eilutės paskaičiuoti pvm.
Antru atveju skaičiuojant pvm suma nebus tokia pat kaip pirmu atveju. Ar yra galimi abu variantai ar tik I?

2024-05-09 13:44 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1440851
Nuo šalies priklauso - vienos grąžina, kitos ne, dar kitos su tam tikrom taisyklėm.


VikaX rašė:
Laba diena. Ar PVM grąžina pagal čekiukius (tunelis, keliai, stovėjimo aikštelės) ? Ar verta vargti skanuoti? Anksčiau tai tikrai grąžindavo... esu prieš 3 metus pildžiusi, o kaip dabar?



2024-05-03 13:51 Bendra » Komandiruotė » #1440829
Viskas gerai, nesijauskit taip nepatogiai. Tik aš čia negaliu padėt. Turėčiau pati pasigilint, kaip čia viską teisingai sudėliot, nes apmokestinamų dienpinigių neturiu. Esu kažkur mačiusi tas korespondencijas. Paieškokit po internetą, gal pavyks rasti. Gal FB. Arba gal kas protingesnis parašys čia :)


N-pippi rašė:

Kristiana__ rašė:
Tai registruojat gi priskaičiuotus dienpinigius, o tada juos išmokat.
Galvoju dabar, kad man reikia pradžiamokslio su komandiruotėm, nes suabejojau visai. Buhalterinėj pažymoj paskaičiuoju, kiek 05 mėn. dienpinigių bus. Tarkim 1050. Juos išmoku 05 mėn. 1050-465 neapm.=585. Į rankas 05 mėn. sumoku 353,92. Tadą sumą 585 prijungiu prie 05 mėn. DU. Likusią neapmokestinamų dienpinigių dalį 465 sumoku irgi gegužę. Apskaitoj darau įrašą D6/K4 465 sumai 05 data? (nežinau, ar juos priskaityt komand. pirmos dienos data). Vadinasi į rankas 05 žmogus gavo 353,92+465=818,92. Paprašysiu dar kantrybės su manim, nors ir jaučiuosi, kad piktnaudžiauju kantrybe, bet baisingai bijau pradėt taisyt tų SoDros formų.


2024-04-30 11:12 Bendra » Komandiruotė » #1440819
Tai registruojat gi priskaičiuotus dienpinigius, o tada juos išmokat.


N-pippi rašė:
Jau aišku, kad nuo bendros sumos neapmokestinamus minusuoju. O dabar dėl neapmokestinamų apskaitos. Kai juos išmoku, taigi turiu prieš tai juos registruot?


2024-04-30 10:52 Bendra » Komandiruotė » #1440817
Nu dar kartą pabandysiu paaiškinti, nors ir Irmutė prisijungė prie mokymų :)
Juk rašote - "Kovą išmokėjau 980 ir 1050". Tai juk gaunasi, kad per mėnesį 2030 EUR, tuos skaičiukus sudėjus, ar ne taip ? Galit mokėt ir kasdien po 100 EUR, bet, pasibaigus mėnesiui, skaičiuojat, kiek iš viso per kalendorinį mėnesį išmokėjot dienpinigių ir tada nuo bendros sumos minusuojat neapmokestinamus dienpinigius. Ne nuo kiekvieno mokėjimo, o nuo bendros kalendorinio mėnesio.


N-pippi rašė:
Ne visai taip. Kovą išmokėjau 980 ir 1050, bet išmokėdama nuo kiekvienos sumos numinusavau po 465 ir apmokestinau kaip DU. Tai gavosi, kad žmogus gavo apmokestintų (980-465) ir (1050-465) ir po 465 du kartus jau be apmokestinimo. Nu kaip man nedašyla.

2024-04-30 09:45 Bendra » Komandiruotė » #1440813
Nieko tokio, kankinkit, kiek tik širdis geidžia :)
Sumakalavot man tuos mokėjimus, pavadindama neapmokestinamais.
Per vasarį dienpinigių nemokėjot, tai nieko ir nereikia apmokestinti.
Per kovą, taip suprantu, viso dienpinigių išmokėjot 2030 EUR. Va tada ir skaičiuojam, reikia ar nereikia ką apmokestinti. Mes jau išsiaiškinom, kad neapmokestinami, pagal Jūsų algą, yra 465 EUR, tai ir imam visą kovo mėn. išmokėtą dienpinigių sumą, t.y. 2030 EUR, teisingai ? Tiek iš viso buvo išmokėta kovą dienpinigių ? Tada iš tų dienpinigių minusuojam neapmokestinamus, t.y. 465 EUR ir gaunam, kad prie kovo mėn. DU turim pridėti ir apmokestinti 1565 EUR.
Tą patį ir Jūs gaunat, nesuprantu, kur Jūs nesuprantat :) Gal dabar jau aiškiau ? Lyginam ne kiekvieną mokėjimą, bet visą per kalendorinį mėnesį ( 1d. - 31 d.) sumokėtą dienpinigių sumą ir tada jau atimam neapmokestinamus.
Ar aišku ?


N-pippi rašė:
Ačiū,Kristiana. Aš Jums nusibosiu, bet nedašyla nors tu ką, kaip taisyt. Už 02 buvo priskaičiuota dienpinigių 980, už 03 buvo priskaičiuota dienpinigių 1050. Juos visus mokėjau 03 mėnesį, nuo kiekvienos sumos neteisingai numinusavus po 465 (nustatytas DU 930). Tai gavosi 515 apm. už 02 ir 585 apm. už 03. Ir dar tą patį 03 mėn. išmokėjau neapmokestinamų 465*2 (žinau dabar, kad reikėjo tik vieną kartą).
Priminsiu, kad nustatytas DU 930. Va ir neišmąstau, kokią sumą taisant pridėt prie 03 mėn. DU žiniaraščio. Galvoju (980+1050)-465=1565? Bet kažkur mintis pakimba ir neišrišu, nes ta du kartus išmokėta 465 suma mane glumina. Kur ją dėt? Jau nebesmagiai jaučiuosi, taip Jus kankindama.



2024-04-30 08:50 Bendra » Komandiruotė » #1440811
Taip, tai ką išmokėjote balandžio mėn. apmokestinamų dienpinigių, eina į balandžio mėn. DU :)


N-pippi rašė:
Kristiana, dar noriu vieną klausimą užduot (tą patį per tą patį :)). Balandžio mėn. komandiruotė buvo 04 11-04 25. Priskaičiuota dienpinigių 1050, kurie išmokėti balandžio 9 (daugiau dienp.išmokų šį mėnesį nėra) – 465 neapmokestinamų ir 585 apmokestinamų. Į balandžio DU žiniaraštį prie DU keliauja 585? Sorry, kad kartojuosi, bet prieš teikiant pt, noriu būt tikra.

2024-04-29 15:35 Bendra » Komandiruotė » #1440807
Viskas taip, kaip parašėte.
Prašom :)



N-pippi rašė:

Kristiana__ rašė:
Taip, turėjote deklaruoti vasarį :)
Dar pasitikslinsiu, kad nepridirbčiau dar ko. Sudedu su vasario DU ir SoDrai deklaruoju iki kovo 15? Aš, mat, pamaniau, kad dienpinigiai SoDrai deklaruojami pagal priskaitymą, kaip ir DU. Niekada neteko taisyti SoDros deklaracijų. PT, turbūt, reikės teikti? Ačiū, Jums, labai už pagalbą


2024-04-29 15:18 Bendra » Komandiruotė » #1440805
Taip, turėjote deklaruoti vasarį :)


N-pippi rašė:
Dar iškilo klausimas. Sunerimau, ar gerai rodydavau SoDrai? DU žiniaraštyje aš rodydavau pagal komandiruotės datą. Tarkim, komandiruotė sausį, jos visi komandiruotpinigiai išmokėti vasarį. Tai aš tuos apmokestinamus sudėdavau su sausio DU ir deklaruodavau SoDrai kaip sausio priskaitymus. Avansų mėnesiu į priekį nesu mokėjus. Turbūt turėjau SoDrai deklaruoti kartu su vasario DU, jei jau išmokėjau vasarį tuos dienpinigius?

2024-04-29 14:33 Bendra » Komandiruotė » #1440803
Negerai supratote ;)
Kai DU yra 910 EUR, dienpinigiai, viršijantys 50 proc. ( 455 EUR ), apsimokestina. Tačiau jie yra lyginami ne su priskaičiavimo momentu, o su išmokėjimo. T.y. pvz. Jūs priskaičiuojate dienpinigių už balandį 1050 EUR, tačiau , pvz. išmokate dienpinigių avansą kovo mėn. 525 EUR. Tai kovo mėn. apmokestinate 70 EUR (910/2=455 EUR, 525-455=70 EUR). Likusią dalį išmokat balandį, tai vėl apsimokestins 70 EUR. Kai tuo tarpu, jeigu mokėtumėt dienpinigius vieną ir tą patį mėnesį, pvz. balandį, apmokestinti turėtumėte 595 EUR. (910/2=455 EUR, 1050-455=595 EUR).
Gal dabar supratot :)


N-pippi rašė:
Paprašysiu dar truputį kantrybės. Nesu tikra, ar gerai supratau tą lyginimą su nustatytu DU. Tai jei gegužės pradžioj išmokėsiu, tarkim, tik 140,00 dienpinigių, tai jų ir neapmokestinsiu. O jei gegužės pab. dar sugalvosiu išmokėt 910,00, tada apmokestint (910+140)-465=585?


2024-04-25 12:13 Įvairūs » Asociacijos » #1440784
Tokį, kurį reiktų įrašyti, jeigu būtų pelno :)

Antro klausimo atsakymas : www.vmi.lt/evmi/kokios-pajamos-ir-islaido...


VILIJAK rašė:
Ačiū, o kokį tarifą pasirinki 5proc.? :)
Ir ar gerai suprantu, kad į tą deklaraciją nesirašo gauta parama, finansavimas ir patirtos sąnaudos, kurios padengtos iš paramos ir finansavimo?

2024-04-25 11:55 Įvairūs » Asociacijos » #1440780
Tai ir užpildykit. Įrašykit 0.


VILIJAK rašė:
Sveiki. Pildau asociacijos PLN204 formą. ir nesuprantu įrašau tik gautas pajamas ir tokia pat suma sąnaudų. pelnas 0. Man deklaracijoje vis tiek prašo užpildyti apmokestinamąjį pelną, pelno mokestį. Ką darau ne taip?

2024-04-18 13:19 Programinė įranga » Excel » #1440754
Man susumavo, po to, kai . pakeičiau į , ... Nieko daugiau daryt nereikėjo.


Gita1 rašė:
prašom

2024-04-18 12:57 Programinė įranga » Excel » #1440752
Noriu pabandyt pasižaisti. Duokit šen tą failą.


Gita1 rašė:
šitą jau bandžiau, ir kitokius formatavimus.. į valiutą, apskaitos.. niekas nepadeda.. sumavime 0,00

2024-04-18 12:48 Programinė įranga » Excel » #1440749
Tada dar vieną veiksmą atliekam:
Pasižymim visą teritoriją, kur reikia pakeisti į skaičius, spaudžaim dešinė pelės mygtuką, pasirenkam "Formatuoti langelius", atsidariusioje lentelėje pasirenkam "Skaičius". Spaudžiam "Gerai".


Gita1 rašė:
Pabandžiau pakeisti tašką į kablelį tik stulpelyje su "rasti" "keisti", tai gražiai pasikeitė, bet nesumuoja, matyt nemano, kad tai skaičiai

2024-04-18 12:03 Programinė įranga » Excel » #1440746
Taip, jeigu reikia taškus paversti į kablelį, tiesiog spausti Ctrl+F, iššokusioje lentelėje pasirinkti "Keisti", tada viršuje įrašyti arba nukopijuoti ženklą, kurį norite pakeisti, o apačioje parašyti tą, kurio norite, kad būtų ir spausti "Keisti viską". Tai galima pakeisti ne tik tame lape, bet ir visoje darbaknygėje. Tik, jei norima darbaknygėje, reikia dar pasirinkti skirtuke "Tarp" "Darbaknygė".
2024-04-18 11:42 Programinė įranga » Excel » #1440742
Su kokiu tašku ?
Ta prasme CSV skaičius 1, o konvertavus į excel 1. ?


Gita1 rašė:
cvs failą pavertus į normaliai skaitomą excelyje skaičiukus man duoda su tašku ir jų nesumuoja. Bandžiau keisti regiono nustatymus faile, tai jie suveikia tik naujiems skaičiams, o jau užkrautų neatpažįsta. Bandžiau keitinėti formatus, nepadeda. Ar galima kažkaip greitai ir paprastai padaryti, kad užkrautus skaičiukus sumuotų ar visiems vienu kartu pakeistų formatą, kurį skaičiuotų.. dabar norint sumuoti reikia kiekvieną skaičių ranka perrašyti.. darbas greitas, bet yra klaidos rizika..

2024-04-15 13:54 Bendra » Mažoji bendrija » #1440733
Gali.
Reikia tik žiūrėti, kad sandoris būtų rinkos kainomis.


Mline rašė:
Sveiki, MB vykdo ekspedicinę krovinių gabenimo veiklą, t.y yra krovinių pervežimo organizavimą užsakovui surandant transportą ir organizuojant visus pervežimo klausimus. MB vadovas ir vienintelis narys taip pat dirba samdomą darbą pagal darbo sutartį krovinių pervežimo įmonėje., kuri teikia transportavimo paslaugas Ši įmonė nevykdo ekspedicinės veiklos. Klausimas būtų toks, ar MB gali samdyti transportą iš įmonės kurioje MB vadovas dirba pagal darbo sutartį. Ar tai nėra traktuojama kaip pažeidimas ar interesų konfliktas. Pats tikslas nėra samdyti transportavimo paslaugų už pigiau nei rinkos kainą, esminis faktas yra dirbti su kuo mažiau tarpininkų.

2024-04-11 14:24 Bendra » Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma » #1440718
Privaloma.
Kas 2 metai.
"Vadybininkas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p."


linalape rašė:
Sveiki, o ofiso darbuotojams, vadybininkams sėdintiems prie kompiuterio, privaloma periodiškai tikrintis sveikatą? Jei taip, kas kiek laiko ir kokias rizikas? Ačiū labai! Įmonė maža, esam tik 3 darbuotojai visi dirbantys su pardavimais prie kompo ir nieko apie tai nenutuokiame, bet netikėtai susimąstėme ar reikia mums kokių pažymų?

2024-04-11 08:38 Bendra » Mažoji bendrija » #1440714
www.vmi.lt/evmi/-/d-c4-97l-gpm-c4-afstaty...


buhalteris1 rašė:
Sveiki, ar MB lėšomis sumokėtas GPM už išmokėtą vadovavimo atlyginimą pagal CPS (vadovas yra MB narys) praktikoje laikomas MB vadovo pajamomis natūra?

2024-03-14 15:25 PVM » Dėl PVM » #1440630
Taip. Ir LT PVM kodą.


Gita1 rašė:
Ačiū. I-saft man ją rodyti kaip Estijos, bet su PVM1?

2024-03-13 08:23 PVM » Dėl PVM » #1440613
Teisingai, nes nurodė LT PVM kodą.


Gita1 rašė:
MB PVM mokėtoja. Gaunu sąskaitą iš Bolt Operations OU Estonia. Adresas Talinas. PVM kodas lietuviškas (LT100012477214). Sąskaita už transporto paslaugas ir verslo aptarnavimo mokestis. Sąskaita su 21proc. pvm Ar čia teisingai? Kiek gaunu sąskaitų iš užsienio visos be pvm.

2024-02-27 14:41 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1440551
Dalinasi.
Dar FB yra grupė.


tiktiek rašė:
Laba diena. Dar kas dalinasi patirtimi šia programa? Gal persikėlė kitur?


2024-02-21 11:08 Bendra » VMI » #1440498
tax.lt/temos/2573-ar-kas-dirbat-su-finvalda/3

tax.lt/temos/2411-finvalda/315



zydraake rašė:
Bėda ta, kad Finvaldos temoje nesulaukiu patarimo dėl veiksmų programoje, o tokia situacija man pirmą kartą.
Gita1, tam kad apsirašyti VMI nuskaitymą iš banko (D 4481, K271), prieš tai reikia 4 klasėje kažką dar apsirašyti? Nesuprantu niekaip...

2024-02-14 11:15 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1440417
Kas Jums ten nesigauna ?


lori_as rašė:

Kristiana__ rašė:
L8 ?
Nerandu tokio langelio ... Kas ten yra ?


lori_as rašė:
Sveiki.
Kaip galima pasitikrinti GPM312L priede iš kokių sąskaitų suformuojamas L8 langelis?



L8 langelis. GPM312L(1) priede


2024-02-14 11:14 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1440416
Jei veikla pagal IDV ar Verslo liudijimą, taip 92 - 93 kodai. Tarifas 0. B klasės pajamos :)
Prašom :)


braskiteee rašė:
Dar prašau patikslinkite.
Tai bus B kl. ir kodai 92-93?
GPM tarifą turime nurodyti 0% ?
Iš anksto dėkoju už atsakymą :)




Kristiana__ rašė:
Turite deklaruoti.


braskiteee rašė:
Sveiki,
Labai reikia pagalbos.
Pirmi metai, kai įmonė turėjo nemažai pirkimų iš asmenų, vykdančių indivudualią veiklą. Taip pat, buvo sąskaitų už adovaktų paslaugas.
Ar visą tai turi įmonė deklaruoti GPM312 ? Ar turėjome/turime dar kažką atlikti?










2024-02-14 10:45 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1440412
Turite deklaruoti.


braskiteee rašė:
Sveiki,
Labai reikia pagalbos.
Pirmi metai, kai įmonė turėjo nemažai pirkimų iš asmenų, vykdančių indivudualią veiklą. Taip pat, buvo sąskaitų už adovaktų paslaugas.
Ar visą tai turi įmonė deklaruoti GPM312 ? Ar turėjome/turime dar kažką atlikti?



2024-02-14 10:30 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1440406
GPM312 pildymo instrukcija:
26. Deklaracijos L priedo L8 laukelyje turi būti įrašoma nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį išmokėtų:
26.1. apmokestinamųjų A klasės išmokų, neatėmus NPD, GPM, VSDĮ ir PSDĮ, suma (Eur, ct) ir / arba
26.2. neapmokestinamųjų A klasės išmokų suma (Eur, ct), ir / arba
26.3 B klasės išmokų suma (Eur, ct). Jeigu nuo B klasės išmokų buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas GPM, turi būti įrašoma B klasės išmoka, neatėmus GPM.
Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu buvo išmokėta apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų deklaruojamų A klasės išmokų ir / arba B klasės išmokų ir / arba tos pačios klasės ir rūšies išmokų, kurios apmokestinamos skirtingais GPM tarifais, tai šios išmokos turi būti įrašomos L priedo atskirose eilutėse.
Tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo Lietuvoje – darbdavys nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, mokestiniu laikotarpiu panaikino tokių išmokų dvigubą apmokestinimą, į Deklaracijos L priedo L8 laukelį tokios išmokos turi būti įrašomos kaip su darbo santykiais susijusios A klasės neapmokestinamosios išmokos ir turi būti užpildomas L priedo L13 laukelis. Kartu su Deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad nuo Deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už darbą užsienio valstybėje išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis ir toks mokestis sumokėtas, atsižvelgiant į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.
PVM mokėtoju įregistruotam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes išmokėtos išmokos suma turi būti nurodoma be apskaičiuoto PVM.
Duomenys apie išmokas individualią veiklą vykdantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie pajamas iš šios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą (t. y. kurie yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskyrė ir joje naudoja ilgalaikį turtą), turi būti įrašomi Deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, įforminant šių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Individualios veiklos pajamoms taikomas apskaitos principas nustatomas pagal išmoką išmokančiam asmeniui veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą informaciją.
****



lori_as rašė:

Kristiana__ rašė:
L8 ?
Nerandu tokio langelio ... Kas ten yra ?


lori_as rašė:
Sveiki.
Kaip galima pasitikrinti GPM312L priede iš kokių sąskaitų suformuojamas L8 langelis?



L8 langelis. GPM312L(1) priede


Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui